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审计新闻
审计情况有喜有忧 年度审计再敲警钟
7月25日上午10时许,省人大常委会会议厅。
省审计厅厅长高林走上报告席,向省十届人大常委会第16次会议报告2004年度省级预算执行和其他财政收支的审计情况。
高林表示,审计情况有喜有忧。喜的是,经过连续审计的地方和省直部门违纪违规问题一年比一年少,财政财务管理状况一年比一年好;忧在于,首次审计的14所高校、11个重点建设项目、8个市县农村信用社及个别省直部门问题较为严重。
省直9个部门预算执行查出违规问题资金2.93亿元
今年对省直9个部门审计,共查出各类违规问题资金2.93亿元,其中2004年度问题资金6546万元。
【问题清单】9个省直部门中,挤占挪用专项资金和事业费4492万元,应缴未缴财政资金3354万元。部分单位财务管理松弛,6个部门违规设置账外账10个涉及金额651万元,4个部门违规套现、白条及假发票报账等1793万元,4个部门出借资金和对外投资5325万元,部分资金已损失。少数部门存在固定资产不入账、资产流失等问题,涉及资金1.24亿元。有的部门利用所属协会收费牟利。
【典型案例】省成套局2004年以会务费、办公用品和打印复印等名义套取现金113.23万元,资金的真实去向不明;同时该局通过做假账、账外账等方式,发放奖金津贴335万元,人均3.85万元;该局所属省成套设备招标公司还违规为宣恩洞坪水电公司套取现金38.5万元。
【整改现状】审计的9个省直部门整改进展较快,其中省财政厅已将应作未作的预算收入补缴入库3779万元、将各类专款4.48亿元补拨到位;省文化厅已归并账外资金305万元、补拨资金1000万元,并归还挤占挪用资金等399万元。