内部审计工作法
68 已售罄
8家知名企业审计部长联手 畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能 …
原价:¥68
舞弊风险评估设计舞弊审计方案(购买后请联系客服登记)
28 已售罄
原价:¥28
行政事业单位内部控制实务操作指南(购买后请联系客服登记)
59 已售罄
迪博内部控制与风险管理系列丛书:行政事业单位人员实施内部控制规范的操作指南 王…
原价:¥59
迪博内部控制与企业风险管理系列丛书·内部控制与企业风险管理:实务操作指南(第3…
49 已售罄
胡为民 著
原价:¥49
IT审计之道
66 已售罄
高林,俞文平,周平 编
原价:¥66
风险导向内部审计 [Risk-Based Auditing]
50 已售罄
[英] 菲尔·格里夫茨(Phil Griffiths) 著;中国人民银行内审司 译
原价:¥50
现代企业内部审计精要(第四版)
96 已售罄
中国内部审计协会后续教育推荐教材, 内部审计师人手一册的实务操作规范与工作指南 …
原价:¥96
让数字说话:审计,就这么简单
45 已售罄
豆瓣评分9.0,影响了无数“四大”人的专业奇书!金十七根据新准则和实务组织修订7万…
原价:¥45
中审论坛 国际内部审计师协会IIA 审计网 后续教育平台 南京审计学院 中审公司 福建内审网 湖北内审网 中国内审协会 国际反舞弊协会 中国内部控制网
粤公网安备 44010602004295号