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新洲区审计局促进某镇水务中心整改财务问题

发布时间:2006年01月03日|点击数: |字体:
 

最近,新洲区审计局在审计某镇水务服务中心2004年度财务收支时发现,该水务中心财务管理比较松弛,财务审批程序不健全,存在中心负责人自己经手自己签报发票、财务人员未经分管领导审批报销发票、支出票据不合规等问题。这一情况引起了区水务局高度重视,当即责成内审科组织力量跟踪查处,逐一落实审计查出的问题,对审批不健全发票逐张认定,并按照有关规定对不应由单位报销费用全部收缴,由相关人员个人支付;对该中心财务管理松弛、不公开透明的问题,在全区水利系统内通报批评。

(新洲区审计局)

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