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咸宁审计机关狠抓跟踪督办 审计整改率准逐年提高

发布时间:2007年12月30日|点击数: |字体:
 
近年来,咸宁市各级审计机关高度重视审计整改工作,采取得力措施,督促被审计单位切实纠正整改审计查明的问题,取得明显成效。2004至2006年,该市审计查出问题资金整改比例分别为78%、81%和88%,审计整改率逐年提高,整改效果不断增强。该市的主要做法是: 一、积极争取各级领导对审计整改工作的重视,督促整改。该市审计机关对审计发现的问题及时向当地党委、人大和政府进行汇报,积极争取各级领导对审计整改工作的重视和支持。如将屡查屡犯的被审单位负责人纳入组织考核内容;对审计查出的违纪违规问题列出清单在县长办公会上进行讨论,并予以通报;要求存在违纪违规问题的单位写出整改报告并在人大专题会上进行解释。人大每年组织召开一次由县政府、纪检部门、组织部门和审计机关参加的跟踪整改专项工作会,听取本年度整改情况汇报,根据整改情况和效果下发整改通报,同时,总结整改经验,确定下年度的整改工作计划。 二、认真落实审计整改工作机制,强化整改。一是建立审计整改报告制度。要求被审计单位在规定时间内向审计机关报送整改情况报告,内容包括审计决定的落实情况、审计建议和意见的采纳情况以及采取的改进措施等。二是健全审计整改联动机制。加强与公安、监察该内容由中 审网校 所 属 w w w .a u dit cn.com、财政、税务、物价、工商行政管理等部门的协调配合,形成合力,促使相关被审单位落实整改。三是落实审计整改责任追究制度。被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。组织、人事部门和其他有人事任免、奖惩考核职能的部门,把审计整改情况,作为评价领导干部履行经济责任、考察任用干部和考核部门年度工作的内容之一,纳入工作范围。 三、注重整改措施的后续监督,跟踪整改。采取“一听二看三查”的方式,加强对整改情况的跟踪检查。“听”被审计单位对审计整改建议落实情况汇报;“看”被审计单位领导班子研究整改的会议记录及内控该内容由中 审网校 所 属 w w w .a u dit cn.com制度完善情况;“查”审计建议落实是否到位。对被审计单位执行审计决定情况,采纳审计报告建议情况进行检查。对被审计单位未执行审计结果的,查明原因,及时督促落实。对重大审计项目审计决定跟踪检查和督促落实情况,不定期向政府报告。同时,积极促使被审计单位建立健全规章制度,规范财政财务管理,提高资金使用效益,确保审计发现的问题得到根本解决。 四、是向社会公告结果,监督整改。审计项目结束后,将审计结果向社会公布,特别是将关系群众切身利益的审计情况通过各种媒体向社会进行公告,接受社会各界的监督,促使被审单位切实做好审计整改工作。如2005年,咸宁市审计局首次在《咸宁日报》及咸宁政府网站上公告了“全市农村社会养老保险基金审计结果”;去年在咸宁政府网站公告了《市直住房公积金归集、管理、使用情况调查》,引起了社会强烈反响,有效促进了各相关单位的审计整改工作。(咸宁审计局)
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