2018年国际注册内部审计师(CIA)每日一练(282)
在业务流程审计进程中,内部审计师该 内容 由中 审 网校所属www .au di tc n.com可以:
A:在设计系统时,提供适当的内部控制建议。
B:带领系统设计团队。
C:决定选择实施哪项控制。
D:监督建议性控制的实施情况。
答案及解析见文末!
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答案:A。
解题思路:A正确。业务流程的审查属于咨询类业务。在咨询业务中(如鉴证业务中)过程中,即使该内部审计师该 内容 由中 审 网校所属www .au di tc n.com属于管理层,也不能承担管理职责、做决策和执行交易。只要管理层能清楚认识到自己接受或拒绝建议的责任,那么内部审计师该 内容 由中 审 网校所属www .au di tc n.com提出建议是可行的。其他选项明显会削弱审计师该 内容 由中 审 网校所属www .au di tc n.com的客观评估系统的能力。